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章從大:內部控制與風險管理
2016-01-20 45452
對象
企業(yè)中高管、財務人員、審計人員
目的
掌握構建內部控制系統(tǒng)的方法,系統(tǒng)管理各種風險,做到企業(yè)永續(xù)經營
內容
一、內部控制概論 (一)內部控制的概念 1)內部控制的概念 2)內部控制的要素 (二)內部控制的分類 1)按控制內容分類 2)按控制地位分類 3)按控制功能分類 4)按控制時序分類 (三)內部控制的原則 1)全面性原則 2)重要性原 3)制衡性原則 4)適應性原則 5)成本效益原則 二、內部控制規(guī)范體系 (一)內部控制規(guī)范體系的組成及其架構 1)基本規(guī)范 2)評價指引 3)審計指引 4)應用指引 (二)內部控制基本規(guī)范 1)控制環(huán)境 ①公司治理:董事長與董事的關系,董事長與總經理的關系 ②公司的組織架構:組織架構究竟是因還是果 ③人力資源管理:強制休假與崗位輪換制度、員工行為的限制性規(guī)定 ④管理哲學與企業(yè)文化:諸葛亮揮淚斬馬謖的啟示與曹操割發(fā)代首的原因 2)風險評估 ①內部風險因素與外部風險因素 ②四大風險應對策略 ③固有風險可能性評級 ④風險影響程度評估標準 ⑤固有風險評級矩陣 ⑥風險清單的編制 3)控制活動 ①不相容職務分離控制 ②授權審批控制 ③會計系統(tǒng)控制 ④財產保護控制 ⑤預算控制 ⑥運營分析控制 ⑦績效考評控制 ⑧建立重大風險預警機制和突發(fā)事件應急處理機制 4)信息與溝通 ①信息的重要性:主要管理資源,80%的管理問題與溝通不良有關 ②反舞弊工作的重要性及其工作的有效開展 5)內部監(jiān)督:某企業(yè)監(jiān)督體系介紹 (二)內部控制的自我評價 1)內部控制評價對象與評價內容 2)內部控制評價的組織形式和職責 3)內部控制評價的原則 4)評價工作底稿設計 5)內控測試工作流程 6)企業(yè)內控測試通知范例 7)測試報告范例 8)內控綜合檢查評價方案范例 9)內部控制缺陷認定案例 (三)內部控制應用指引核心內容講解與經典案例剖析 1)資金管理:統(tǒng)一潤滑油的資金管理與資金集中管理的五種模式 2)采購管理:西門子的采購管理與采購職能在組織中的進化 3)資產管理:重資產的危害、無形資產的管理以及金融資產的管理 4)銷售管理: 《白毛女》與客戶信用管理價值鏈 5)預算管理:預算編制案例、預算考核案例及預算分析工具 6)成本管理:構建成本差異化的幾大措施與核心要點 三、業(yè)務流程重組 (一)主要流程的分類 1)績效創(chuàng)造流程 2)績效輔助流程 (二)不同流程的主要風險及其管控案例分享 1)績效創(chuàng)造流程主要風險及其管控案例分享:側重戰(zhàn)略管理與營銷管理 2)績效輔助流程主要風險及其管控案例分享:側重人力資源管理與公共關系管理 四、內部控制實務 (一)內部控制構建案例分析 1)構建內部控制的背景分析 2)主要實施步驟與各步驟實施要點介紹 3)主要經驗與做法 (二)內部控制手冊的編寫 1)內部控制手冊的結構 2)內部控制手冊編寫重點與難點 3)內部控制手冊編寫案例分享與討論 (三)建立內部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素 1)控制環(huán)境 2)內部牽制 3)內部審計 4)財務內控 (四)內部控制的日常管理 1)工作機制 2)宣傳培訓 3)跟蹤與整改 4)內控制度維護 5)內控考核與案例分析
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